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【集團審計部】 集團審計部完成代建項目財務收支審計
時間:2022年11月24日信息來源:本站原創點擊:

根據集團2022年內部審計工作總體安排,近日,集團審計部完成對集團所有代建項目財務收支全面審計工作。審計組由馮艷麗任組長,趙青宇、陸文鳳任組員,通過現場審計和資料報送等方式對集團所有代建項目進行了充分的核查。后針對審計中發現的問題,對相關責任單位提出多項整改要求,并督促逐一落實到位。

通過本次內部審計,進一步摸清了集團代建項目的整體情況,完善了代建項目管理中存在的缺陷,提升了代建項目內控管理制度的執行力。接下來,審計部將堅持以審計監管為基不動搖,規范推進內部審計工作,以高質量審計為集團高質量發展保駕護航。


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